同學(xué)你好 月末不僅要結(jié)轉(zhuǎn)成本還要結(jié)轉(zhuǎn)收入,目的是要核算企業(yè)盈利多少虧損了多少。把成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方
合作社還在籌建期,本月只有個(gè)其他業(yè)務(wù)收入2000元,怎么財(cái)務(wù)軟件里點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),只結(jié)轉(zhuǎn)了支出,沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入?按理這筆收入應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
老師, 1.確認(rèn)主營業(yè)務(wù)的同時(shí)不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?實(shí)際工作中怎么把結(jié)轉(zhuǎn)成本放到月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢?如果是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是自己做一個(gè)出庫臺(tái)賬表,按這個(gè)表結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,老師,用財(cái)務(wù)軟件做記賬憑證,期末是不是就不用寫記賬憑證來結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用、收入、成本、利潤、折舊和增值稅、工資等,直接點(diǎn)財(cái)務(wù)軟件期末結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啦,還是需要填寫記賬憑證來結(jié)轉(zhuǎn)呢?
工會(huì)通用財(cái)會(huì)軟件記賬后月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)
使用財(cái)務(wù)軟件為什么每月末要點(diǎn)結(jié)賬 不結(jié)賬會(huì)怎么樣
企業(yè)所得稅匯繳時(shí)從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點(diǎn)怎么算
老師,請(qǐng)問公司在廣交會(huì)賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對(duì)嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個(gè)貸方帶出憑證不對(duì),該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請(qǐng)人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計(jì)提員工獎(jiǎng)金的時(shí)候,做錯(cuò)分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯(cuò)成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時(shí)候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時(shí)稅務(wù)局是按不含稅成本價(jià)作計(jì)稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實(shí)際結(jié)算金額的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)作計(jì)稅依據(jù),謝謝
老師這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
問題是從哪里結(jié)轉(zhuǎn)?
你的軟件不帶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的功能嗎
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)入后需手動(dòng)設(shè)置參數(shù)和函數(shù)公式
同學(xué)你好 那你手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 做分錄就可以