你好,需要備注房屋坐落地址?
你好,老師,請問一下裝修公司給我們開出的增值稅發票備注欄“寫明了幾號樓四層辦公室、幾號樓廚房、餐廳、食堂公共區域裝修工程”這樣的發票對賬有沒有影響呢?
我們公司稅務核實地址,我們公司地址一直工商和稅務都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現在原來租賃地址有新公司注冊了,稅務專管員讓我們提供租賃合同和發票,我們租的是個人的,一直是以現金支付的房租 ,對方不給代開發票 ,收的錢比較低,現在需要怎么辦,會不會讓我們開票補稅,怎么處理合適
老師,我們公司租了一整層廠房,面積太大用不完的一部分,租給其他公司使用了,他們付租金給我們公司,這個租金發票的計量單位可以開月嗎?備注欄要不要寫什么內容
老師好!我們是一家建筑工程公司,其中,外墻干掛,包工包料全部給了一家公司,請問:對方開票時,是開9個點的建筑服務/工程服務?還有開材料等?備注欄需要備注哪些內容?
老師您好,請問下我們公司租了別人公司兩層辦公樓,但是電費發票是開給別人公司的,我們公司把電費給對方公司,我們要拿什么入賬呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
就寫租的那兩層就可以了吧
你好,是的,是這樣的