你好; 借管理費用- 燃氣安裝費 ; 貸銀行存款??
老師,你好,我們屬于天然氣零售(帶天然氣入戶安裝)公司,關于天然氣入戶安裝,我們公司把土建跟安裝外包給另一家公司,但住戶家用燃氣表跟材料由我們單位直接采購,這批燃氣表跟材料款該怎么入帳
你好老師,我們是房地產企業,收到燃氣初裝費怎么入賬,燃氣公司給我開有專票
你好 老師 公司安裝了一個可燃氣體報警裝置18000元是做固定資產還是做制造費用?
老師你好!付燃氣公司的燃氣安裝款336957元,應該怎么做賬哇
我們公司租的辦公室 我們支付燃氣公司 煤氣費 燃氣公司發票是開給物業的 這怎么做賬 老師 怎么進費用
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
老師如果有材料那些一起計入管理費用嗎?怎么有的又是計入固定資呢?
你好1; 是的; 一起記入;燃氣 工程你們是走了固定資產去了嗎?? 是 新安裝的嗎?
老師是新安裝的。但是還未入賬。
你好; 那記入在建工程 ; 在結轉到固定資產 ;一起 做? 在建工程歸集? ?
就是想知道 新安裝的加材料費,加人工費一起的,應該如何入賬
你好; 借在建工程-? 材料費-? 人工費等 貸? 銀行存款 ; 借固定資產貸??在建工程-? 材料費-? 人工費等