你好,這個房屋有發(fā)票的嗎?如果有的話,需要納稅調(diào)減,可以多抵扣。
老師,你好,請問我們單位2019年6月暫估固定資產(chǎn),計提折舊了,2019年匯算清繳固定資產(chǎn)發(fā)票沒開,調(diào)增了,現(xiàn)在2021年6月匯算前如果把固定資產(chǎn)發(fā)票開完,2020年按暫估的計提折舊可以稅前扣除嘛
老師好,我單位固定資產(chǎn)房屋19年入賬,但前幾年折舊沒提,在2022年提了19年開始應(yīng)提的折舊,請問老師,這樣的情況做22年匯算清繳時是不是要把19年-21年的折舊調(diào)增利潤?謝謝老師
老師好,我們是事業(yè)單位,2019年12月收到行政單位撥入資產(chǎn)一批使用。當(dāng)時未入固定資產(chǎn)帳,也沒有提折舊。2023年5月份,收到調(diào)撥單,開始入固定資產(chǎn)帳,請問,提折舊的時間該如何確定?是19年,還是23年?謝謝老師!
老師,你好,22年入了一批固定資產(chǎn)一次性入賬折舊,后期審計在年度匯算清繳調(diào)整加速折舊,后期23年也將22年加速折舊的在23年調(diào)增,這樣是否不合理,因?yàn)橹拔屹~上己經(jīng)一次性折舊了,請問是否我可以在24年沖銷之前折舊,更正正常折舊額???
老師,我司19年有筆費(fèi)用計入了損益,當(dāng)年匯算清繳也同步計入損益,我想在24年把這筆費(fèi)用調(diào)出來,計入固定資產(chǎn)計提折舊,請問我需要去更正19年的報表嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎