你好,直接銷售的按9%抵扣。加工13%稅率商品的按10%抵扣。
老師,按成本法核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,是針對(duì)收到的免稅發(fā)票說(shuō)的嗎?如果收到農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
一般納稅人收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票增值稅申報(bào)如何填列申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
如何確定收到的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票能不能計(jì)算抵扣
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票如何申報(bào)抵扣稅額?
老師好,一般納稅人收到免稅農(nóng)產(chǎn)品普票能抵扣嗎?稅務(wù)系統(tǒng)如何勾選
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒(méi)有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來(lái)退這個(gè)錢(qián),是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過(guò),與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來(lái)呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒(méi)明白,把錢(qián)分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請(qǐng)問(wèn)下老師,飛機(jī)票,員工來(lái)報(bào)銷,開(kāi)的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說(shuō)飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒(méi)找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開(kāi)錯(cuò)怎么紅沖
購(gòu)買(mǎi)風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤?
申報(bào)表應(yīng)如何填寫(xiě)?
你好,您是符合符合哪種情況?
我們是直接銷售的
你好,就填寫(xiě)表二農(nóng)產(chǎn)品的那個(gè)里面。
我填寫(xiě)附表二,申報(bào)的時(shí)候,提示我比對(duì)不通過(guò),提示內(nèi)容為:本期勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票稅額合計(jì)0.00元,《附列資料二》第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”稅額是21257.92元。相差金額21257.920000元
這個(gè)是計(jì)算抵扣的,不用勾選,直接按照抵扣的填寫(xiě)就行了。
你截圖我看一下表二的情況。
這個(gè)是附表二的填寫(xiě)情況
這個(gè)是比對(duì)結(jié)果
你好 我看是填寫(xiě)在 6欄了這是對(duì)的
但是申報(bào)的時(shí)候,就是一直提示比對(duì)不通過(guò)
你好? 退出再進(jìn)試一下?
不行,我已經(jīng)退了好幾次了,但每次都會(huì)有這個(gè)提示
也可能是系統(tǒng)原因,我們今年的增值稅也經(jīng)常出現(xiàn),這情況就是提示勾選不對(duì)。
你聯(lián)系一下你的稅務(wù)局,然后再處理。
那應(yīng)該怎么操作,直接提交申報(bào)嗎?
你好 能提交是可以的?