同學你好 退稅給出口報關方 因為是報關方出口的
我自己有兩家貿易公司,一家做外貿,另一家做內貿。那么我的內貿公司從國內的工廠采購貨物,再賣給我的外貿公司,我的外貿公司再出口報關。那么這樣我的外貿公司申請出口退稅會被函調嗎?我們在寧波的
老師,我們公司有兩個,一個貿易,一個工廠,是否可以訂單下給工廠,再由工廠開票給貿易公司,由貿易公司來出口,申請出口退稅?這樣操作有沒有什么稅務風險?
我們公司是貿易型企業,把13%稅率的商品賣給國內貿易公司,再由貿易公司出口?可以退稅嗎?退給誰,我們公司需要怎么配合國內貿易公司出口?
想問下,惠州有個公司是生產型企業,現在是這公司直接出口給香港公司,香港公司也是老板的。但是現在他們說要深圳成立一個貿易公司,惠州公司把貨送給貿易公司。貿易公司再把或出口給香港公司。為什么要這么繞一圈,這老板圖啥
我們是國內貿易公司,第一次通過一家國際貿易公司從國外購進設備,賣給國內公司,購進時有報關單和海關進口增值稅繳款書。賣給國內怎樣抵稅?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬