您好,同學(xué),當(dāng)月開的只能下個月申報增值稅的時候抵扣呢
當(dāng)天開的維修發(fā)票可不可以,當(dāng)天抵扣個人所得稅
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月不可以抵扣,下月可以抵扣嗎?對企業(yè)影響很大嗎
收到發(fā)票的當(dāng)月可不可以不入帳待抵扣進(jìn)項,等抵扣的月份再入進(jìn)項稅額可以嗎?
一般當(dāng)月對甲方開了發(fā)票,那么就產(chǎn)生的銷項稅,那當(dāng)月是不是要收取進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月才可以抵扣,如果下個月15號之前收取了進(jìn)項發(fā)票,那可不可以抵扣了,是計當(dāng)月抵扣還是下個月抵扣呢
老師,我取得一些苗木的發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項的發(fā)票,可不可以當(dāng)月不抵扣,下個月抵扣,但是當(dāng)月當(dāng)成本抵扣所得?
銷售貨物,對方未付款,老板要求收付實現(xiàn)制,怎么做憑證
老師,收到多開金額專票,能不能用?
法人出國叁展,中介辦理了簽證,開的發(fā)票是展覽服務(wù)費這個應(yīng)放在哪個二級科目入賬
老師您好,請教3個問題 1.今年取得去年的銀行手續(xù)費專票,去年是按含稅入賬的。收到專票時,記入當(dāng)期借以前年度損益調(diào)整 貸 進(jìn)項 同時2024年匯算清繳手續(xù)費調(diào)減 2.發(fā)現(xiàn)去年多計了其他公司的工資費用,那這部分?jǐn)?shù)據(jù),借以前年度損益 調(diào)整 貸 應(yīng)付職工工資 匯算清繳調(diào)增 對于去年調(diào)報表不調(diào)賬,報表手動修改 3.去年不是我經(jīng)手的,也沒有登記無票臺賬,那去看看大額的數(shù)據(jù)有無發(fā)票
老師,我們單位是事業(yè)單位,企業(yè)所得稅匯算有沒有相關(guān)的課程呢麻煩推薦一下
保險類的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
老師好,我們公司購買設(shè)備,但對方要等我們?nèi)慰铐椄锻瓴艜_具發(fā)票,我們往外售出也是等對方全部款項全部結(jié)清再開具發(fā)票,我們付款的賬務(wù)怎么處理,
財務(wù)軟件怎么查看一個付給供應(yīng)商的總貨款
4s店贈送精品是計入成本還是銷售費用啊
納稅調(diào)增和納稅調(diào)減怎么理解?
不是當(dāng)月開當(dāng)月也可以抵扣嗎
您好,同學(xué),不是的,是當(dāng)月開了,下個月15日前申報當(dāng)月的進(jìn)項稅額的時候抵扣的
你看我昨天開的票。我還沒有報這個月的稅。不可以認(rèn)證這個月的發(fā)票嗎
您好,同學(xué),是不可以的,認(rèn)證抵扣的是您上月進(jìn)來的專票
你幫我問下其他老師。咱們有些老師告訴我是可以的
您好,同學(xué),是哪位老師說的呢?
百度問的老師
你好,你抵扣只能抵扣4月30號之前開的。你五月份開的可以抵扣五月份開出去的銷售發(fā)票。 你抵扣不了,四月份發(fā)票不允許提前抵扣。 這個是其他老師答的,和我的一致的
好的謝謝老師
那我是5月份開的銷售發(fā)票。我報上個月稅不影響吧。
您好,同學(xué),不影響的啊
我這月開的發(fā)票。上月沒有開票是不是可以零申報
您上個月有進(jìn)項發(fā)票嗎?
有去年12月份的,上月每月進(jìn)項
您好,同學(xué),是沒問題的
不能零申報的,銷項稅額是0,進(jìn)項稅額有數(shù)字呢
我沒有認(rèn)證進(jìn)項給他取消了
剛零申報了
這月開票下月交稅我給忘了
好的啊,沒有認(rèn)證進(jìn)項稅額就行,0申報吧