那個計入銷售費用-差旅費
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內容?謝謝 二、假設a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務,收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構或個人以自己的名義開展業(yè)務,和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務。例如:開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務*勞務外包服務費、*企業(yè)管理服務*項目管理、*企業(yè)管理服務*保潔服務、*企業(yè)管理服務*企業(yè)管理服務。 這一類發(fā)票應該計入哪個科目呢?
要成立新公司,目前沒有稅號,啥都沒有,聘用了個法律事務提供相關法律服務,要是簽合同的話,甲方名頭寫啥?以后的總經(jīng)理個人名頭可不可以,以這個個人名頭開的發(fā)票,可不可以在公司成立后入賬,并能稅前扣除?記入開辦費?還是咨詢服務費?
老師我們的經(jīng)營范圍是許可項目:住宅室內裝飾裝修(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) 一般項目:人工智能應用軟件開發(fā);工程管理服務;會議及展覽服務;餐飲管理;圖文設計制作;專業(yè)設計服務;日用百貨銷售;通訊設備銷售;電子產品銷售;家用電器零配件銷售;辦公用品銷售;電子元器件零售;消防器材銷售;消防技術服務;安防設備銷售;科技中介服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;財務咨詢;融資咨詢服務;票據(jù)信息咨詢服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),問題是需要開“居間服務”發(fā)票 ,你問下現(xiàn)在的經(jīng)營范圍是否可以,這個服務范圍我們是做了增項了,主要問下是否可以開發(fā)票
1、領導出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領導出國,在國內機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領導一人出國辦理簽證,250元/人,領導一共辦了3個人的,是不是只有領導自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領導出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒???那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
我放在展覽會里面的,可以嗎
可以的,沒問題的哈
這個二級科目,他放放置的原則是什么啦
按費用發(fā)生的目的和用途