你好,企業在2020年時異地預繳所得稅了,企業虧損,在本地匯算清繳可以退回。 在匯算清繳本年累計預繳稅額欄次填寫?
老師,你好,請問一下建筑行業在異地預繳的企業所得稅最后可以在所得稅匯算清繳的時候抵用么
老師,14年的異地安裝項目,在安裝地按簡易征稅預繳了企業所得稅,如果這個季度虧損,預繳的企業所得稅可以在季度所得稅預繳時扣除嗎?
老師,問下,企業在2020年時異地預繳所得稅了,企業虧損,在本地匯算清繳可以退回嗎?在哪里可以填寫此數
請問異地施工在項目地預繳了企業所得稅,匯算清繳的時候可以抵減已經預繳的企稅嗎?
企業所得稅匯算清繳,年度算下來虧損,可是在外地有預繳,最后發現負數要退稅,外地的這個預交企業所得稅能退嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那老師,是不是得更正2020年的匯算清繳表呀?在2022年匯算清繳表不可以填這個數嗎?
你好,你單位?2020年的匯算清繳表,是有什么錯誤嗎??
老師,是這樣,這個異地預繳的所得稅一直沒有操作退稅呢,想今年退回,所以不知道怎么操作?我問稅務局了,說得更正20年匯算清繳報表,把異地預繳稅金填報上
你好,做匯算清繳的申報,然后填寫退稅申請表,提交相關資料,申請審批退稅就是了?
20年匯算清繳沒錯誤呀?只是當時預繳的稅金沒有帶出,就沒管,這疫情三年鬧的也沒再處理,現在想處理不知道怎么辦?
在2022年匯算清繳時填報不行是吧!必須去更正20年的匯算清繳報表
你好,做匯算清繳的申報,然后填寫退稅申請表,提交相關資料,申請審批退稅就是了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
是做20年的匯算清繳還是2022年的匯算清繳呀?
你好,是做2022年的匯算清繳
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。