您您好,這個的就是? 借 某某費用? 貸 其他應付款
公司有一個拍攝酬勞,有跟第三方公司簽訂的分成合同,按這個酬勞的比例分成,合同有一條是若甲方實際取得酬勞未達到前述金額(如發生賠償,退款,被扣款,酬勞降低),乙方應按相應比例扣減服務費,已經支付的,退相應差額。請問這個比例是不是得標明?還有前述金額是不是不太對,因為上邊只說了提成金額,前述金額應該是總酬勞才對,這塊應該怎么寫呢
請教老師,建筑企業,有個中標的小項目,要四月份才開工,現在已經找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預付款,老板要求對方先把發票開給我們(先開發票的事我并不知情,是今天突然拿到發的時候我才知道),現在分包方已經把全部勞務費的發票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發票,是不是不太合適?
老師!請問下公司與個人簽了一年的勞務合同,對方代開了一張全年勞務費發票到公司,公司未付款,怎么入賬呢?因為實際勞務費又是按每月發生時才會支付給對方!如果貸方記其他應付款一xx,借方該記什么科目呢
老師,您好!想請教一下您,老會計私接記賬的活,對方單位要求老會計要開票,老會計和我為好朋友,以我代賬公司名義(具有代賬資質)開具了項目名稱:會計咨詢*服務費(代賬公司未與付款方簽合同),付款方以公對公付款,代賬公司收到錢后實際上再轉給老會計。請問老師要怎么出賬好呢?需要完善什么資料和手續?代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業務且不會產生稅務風險呢?請您站在代賬公司角度剖析?謝謝!
我公司是勞務派遣公司,我公司之前一直用的代理記賬,從2024年1月1號開始自己記內賬,現有如下問題,12月開給對方的發票,對方2月份才付款,并要求發放該單位12月勞務派遣人員工資,錢收到了,工資也發了,如果是從1月開始一刀切的話,這個會計分錄應該怎么做呢?
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400
老師實際勞務費是按當月發生時才會支付!借方是不能一次性全記入全年費用吧!如果貸方記其他應付款一xx,借方科目能否記預計負債呢?
相當于對方提前開了全年勞務發票
可以,你說的那個辦法也是可以的
老師!那如果我不記入其他應付款,只按實際發生時做借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款 只是金額不匹配已開的發票,這樣的賬務處理符不符合規定呢
可以的,這個是沒問題的