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老師!請問下公司與個人簽了一年的勞務合同,對方代開了一張全年勞務費發票到公司,公司未付款,怎么入賬呢?因為實際勞務費又是按每月發生時才會支付給對方!如果貸方記其他應付款一xx,借方該記什么科目呢

2023-05-09 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 20:41

您您好,這個的就是? 借 某某費用? 貸 其他應付款

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快賬用戶6213 追問 2023-05-09 20:56

老師實際勞務費是按當月發生時才會支付!借方是不能一次性全記入全年費用吧!如果貸方記其他應付款一xx,借方科目能否記預計負債呢?

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快賬用戶6213 追問 2023-05-09 20:58

相當于對方提前開了全年勞務發票

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齊紅老師 解答 2023-05-09 20:58

可以,你說的那個辦法也是可以的

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快賬用戶6213 追問 2023-05-09 21:04

老師!那如果我不記入其他應付款,只按實際發生時做借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款 只是金額不匹配已開的發票,這樣的賬務處理符不符合規定呢

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齊紅老師 解答 2023-05-09 21:04

可以的,這個是沒問題的

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您您好,這個的就是? 借 某某費用? 貸 其他應付款
2023-05-09
你好!有發票嗎?發票來的什么內容?一般是進管理費用,服務期是什么時候的
2021-01-16
同學你好 借:工程施工-人工費, 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款***班組
2020-11-25
你好,計入預付賬款,購入未付款時做應付賬款
2020-12-01
沖減多計的勞務成本:先將原來多計入勞務成本的金額沖減,因為發票多開,意味著最初計入勞務成本的金額過高。 摘要:沖減多計的勞務成本 會計分錄: 借:勞務成本 -7400(227400 - 220000) 貸:應付賬款 -7400 轉銷應付賬款余額:由于不再支付剩余款項,將應付賬款的貸方余額轉銷,可計入 “營業外收入” 科目。 摘要:轉銷多開發票的應付賬款余額 會計分錄: 借:應付賬款 7400 貸:營業外收入 7400
2025-03-14
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