借記:主營業務成本
老師,我們公司貨代費用發票怎么做賬呢,是借:銷售費用—運輸費 貸:銀行存款嗎
老師好!老師,收到運輸發票,銀行付款回單 分錄: 借:管理費用—運輸費 費用抵扣 貸:銀行存款 還是借:其他應付款—某某物流公司 貸:銀行存款 以上兩個分錄哪個正確?謝謝!
老師,你好,我是一家運輸公司的內賬會計。我公司用公賬付尿素款12000元。用公賬付車輛檢測費3200元。這兩個分錄是這樣做嗎? 摘要:付尿素款′ 借:應付賬款12000 貸:銀行存款12000 借:主營業務成本一尿素12000 貸:應付賬款12000 摘要:付檢測費 借:應付賬款3200 貸:銀行存款3200 借:主營業務成本3200 貸:應付賬款3200
老師,我運輸公司用公賬付GPS服務費13200元,借什么呢?貸銀行存款
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司11月22日用銀行存款支付了擔保費40000元,借什么科目?貸銀行存款
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
好,知道了。那我公司還購買了尿素,金額13200元,是運輸車輛上用的。借什么呢?貸銀行存款
運輸車輛上用的。借主營業務成本
好好,知道了,謝謝老師。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!