填上其他附加扣除,再更正申報(bào),看看
你好,請問公司有個員工之前在其他地方買了社保,但是她現(xiàn)在匯算清繳的時候?qū)m?xiàng)附加扣除那里只有3個月的,現(xiàn)在要怎么處理啊
匯算清繳超過時間還能做嘛,員工在原先公司,沒有填過專項(xiàng)附加扣除,今年入職我們公司,我?guī)退顚懥耍ツ旯べY挺多,沒有填專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)該是可以申請退稅的吧
有一員工己8月離職,但9月還有工資4000,我已經(jīng)在個稅申報(bào)里做了離職日期填寫,計(jì)算時有提示說固定扣除數(shù)只能算到8月,也就是9月就沒有基礎(chǔ)扣除5000了,加上也沒社保公積金附加扣除了,就要交4000*0.03=120的稅。
幫員工做個稅匯算清繳,除了公司報(bào)的社保公積金扣除了。他其余的個人附加扣除,全部都還沒有填。就直接在app提交補(bǔ)稅費(fèi)了。請問現(xiàn)在還能填其他的附加扣除嗎
請問老師,如果專項(xiàng)附加扣除(比如老人的年紀(jì)在2024年一月就滿60了,可以扣了)員工一直沒有填,直到2024年10月才填,那11月公司在個稅扣繳端幫這位員工申報(bào)個稅時跟新下載了專項(xiàng)附加扣除,那這位員工就可以扣3萬(假設(shè)是獨(dú)生子女,10*3000)的贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除嗎?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額