你好,你是錄入的卡片嗎?如果是的話,你在固定資產(chǎn)卡片模塊里面,固定資產(chǎn)減少。
請教一個問題 檸檬云財務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會到下一個月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
老師,比如處置一個固定資產(chǎn),發(fā)生了清理費(fèi)用,并且固定資產(chǎn)清理在借方6萬,累計(jì)折舊是1萬,請問我在資產(chǎn)負(fù)債表填固定資產(chǎn)這個余額的時候需要減去折舊費(fèi)1萬對不?然后是需要加上這個6萬還是減去這個6萬清理費(fèi)用呢
固定資產(chǎn)報廢了,是在固定資產(chǎn)那里減少填上嗎?我這樣填了之后才產(chǎn)生一個憑證,借:累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在說不能一步到位,需要走固定資產(chǎn)清理,不能直接在憑證更改,要在固定資產(chǎn)那一塊怎么操作呢?
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉庫。現(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長期待攤里面。 借:長期待攤費(fèi)用 20萬 貸:累計(jì)折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個長期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請老師指點(diǎn)
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉庫。現(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長期待攤里面。 借:長期待攤費(fèi)用 20萬 貸:累計(jì)折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個長期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請老師指點(diǎn)
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競?cè)挥羞M(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進(jìn)項(xiàng)票后期才收到 請問一下怎么做賬
計(jì)提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾勒關(guān)系差了計(jì)提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計(jì)算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細(xì)賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項(xiàng)目申報服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計(jì)算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
你這個都折舊完了,還有殘值嗎?
沒有,就是直接丟一邊了,沒有出賣
你好,那你們有報廢的證明嗎?