您好,您可以做調整憑證,把多的折舊轉回去,然后再根據調好的報表匯算清繳
老師,做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調整了,調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調整了,調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致,這個問題大嗎
固定資產賬里沒有做明細,是打印賬本后自己手工做的明細表附在后面,但是所附的明細累計折舊總額不等于報表上的金額,我去看了以前的憑證,有些的固定資產多折舊了,有些的少折舊,但綜合后總的多折舊了2.9萬,我要怎么調賬了,22年的匯算清繳沒有做,是在匯算清繳時調整會不會更好
固定資產早兩年前已經全部折完了,我想問做2022年匯算清繳的時候,“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”這個明細表是不是都不用填,默認保存都是0啊?因為我看以前會計在做2021年匯算的時候,這個表都是0去申報的。可是我看科目余額表的時候,固定資產科目原值是10萬,累計折舊也是10萬。
老師,有個復雜的問題,前任會計做憑證后面附的固定資產明細表中期末凈值錯誤,導致我接手以后接著做折舊明細表,整整多提22年一年的折舊,金額為10萬元,現在我需要修改22年度匯算表,并且需要補所得稅,那我22年度財務報表是否需要修改?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售