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進項稅額轉出在電子稅務局哪里填寫相應的數據并申報?

2023-05-07 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-07 17:08

同學你好,打開增值稅申報表附表二,找到第二部分進項稅額轉出額,將本月進項稅額轉出的金額對應填寫在表中的項目分類中,欄次為14至23。填寫完成后,本期進項稅額轉出額自動匯總計算在欄次13中。打開增值稅申報表主表,進項稅額轉出額自動從附表二中取數,欄次為14。點擊保存并提交申報即可。

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快賬用戶7072 追問 2023-05-07 17:13

我打開增值稅申報表附表二,第三部分待抵扣進項稅額第25和27欄就有這個金額了 ?這個怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 17:30

同學你好,這個可以做抵扣處理。再在進項稅額轉出欄填寫上數據就行了。

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同學你好,打開增值稅申報表附表二,找到第二部分進項稅額轉出額,將本月進項稅額轉出的金額對應填寫在表中的項目分類中,欄次為14至23。填寫完成后,本期進項稅額轉出額自動匯總計算在欄次13中。打開增值稅申報表主表,進項稅額轉出額自動從附表二中取數,欄次為14。點擊保存并提交申報即可。
2023-05-07
你好,這個在附表二里面填寫的。
2024-05-21
進項稅額轉出,在申報表中應該填在主表第14欄,或表二的第十五欄。 進項稅額轉出是已經抵扣的稅額,需要轉出后計入成本,在申報時需要在附表二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額里填制
2023-10-23
你好,你可以打開增值稅申報表表二,有個集體福利那一行貼在那里就行。
2022-07-08
你好,直接在附表二里面填寫進行所有轉出就行。
2024-05-20
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