你好,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上的 這個(gè)月申報(bào)的,應(yīng)該是上一個(gè)月發(fā)下去的。你看下是不是上個(gè)月的已經(jīng)申報(bào)了
老師 想問下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來(lái)沒注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
老師 想問一下 每月申報(bào)個(gè)稅 工資薪金所得是不是應(yīng)付職工薪酬的金額 假設(shè) 上月應(yīng)付職工薪酬是100 但是有一個(gè)職工2的工資未發(fā) 那么我應(yīng)該是按照100申報(bào)還是按照98來(lái)申報(bào)呢 還有一個(gè)問題 如果是按照98申報(bào) 那么下個(gè)月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個(gè)月申報(bào)是不是要把這2給加進(jìn)去呢 不然就不是一一對(duì)應(yīng)呢
那之前他們申報(bào)個(gè)稅都是按照計(jì)提工資,當(dāng)月報(bào)當(dāng)月,不是按照發(fā)放工資,我現(xiàn)在改按發(fā)放工資,就會(huì)出現(xiàn)我這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅被他們上個(gè)月申報(bào)過了現(xiàn)象,請(qǐng)問這種改怎么處理呢
請(qǐng)問一下老師,老板因?yàn)檫^年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來(lái)做賬申報(bào)啊
三個(gè)人購(gòu)買一個(gè)公司70%股份,金額1500萬(wàn)元,其中這三個(gè)人a占10%股份,請(qǐng)問a需要投資多少金額
三個(gè)人人購(gòu)買一個(gè)公司70%股本1500萬(wàn)。原股東投資500萬(wàn)。其中投資1500萬(wàn)要占10%股份,請(qǐng)問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價(jià)記入那個(gè)科目
麻煩問一下老師,小規(guī)模發(fā)生無(wú)票收入,怎么做分錄,計(jì)提增值稅怎么做?
進(jìn)項(xiàng)票8個(gè)點(diǎn)買進(jìn)來(lái),票面13個(gè)點(diǎn),我要交多少稅
購(gòu)進(jìn)玉米混干之后銷售,那么記賬是按購(gòu)進(jìn)發(fā)票上面的數(shù)量入庫(kù),還是烘干后的數(shù)量入庫(kù)
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
個(gè)體戶核定征收的,還用做賬嗎
中國(guó)銀行怎么進(jìn)行銀企對(duì)賬?
固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)棄置費(fèi)用的現(xiàn)值,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 情況是這樣的 我們是22年9月交接回來(lái)的 當(dāng)時(shí)也是直接用九月的工資申報(bào)個(gè)稅 那之前的會(huì)計(jì)是用銀行當(dāng)月發(fā)放的金額申報(bào)個(gè)稅 那實(shí)際是上一個(gè)月的工資 也就是去年的6月的工資她是做在7月的賬里 申報(bào)在七月的個(gè)稅系統(tǒng)里的工資 然后七月的工資她是做在八月的賬里和申報(bào)在八月的個(gè)稅系統(tǒng)里 然后9月份我們交接回來(lái) 我們是按照九月的工資申報(bào)在9月的系統(tǒng)里 那就變成漏報(bào)了8月的工資 想問下 這個(gè)要怎么處理 去逐月更正嗎 把申報(bào)在七月 和八月的個(gè)稅往前挪一個(gè)月 然后把漏的八月補(bǔ)在八月的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng) 這樣處理可以嗎
你好,那你得需要補(bǔ)申報(bào) 你可以修改所屬期,12月份的,就是今年一月份申報(bào)的。
也就是 我不用對(duì)應(yīng)月份更正 只需要補(bǔ)在當(dāng)年 就可以了是嗎 因?yàn)槲乙侨ソo她對(duì)應(yīng)月份更正 把她原來(lái)個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)往前挪一個(gè)月 就變成跟她賬上的數(shù)據(jù)又不一致
你好對(duì)的 是這么做的
好的 那我就是去更正所屬期12月的個(gè)稅 把漏的八月份的工資和12月份工資一起申報(bào)在屬期12月 然后賬上在12月補(bǔ)計(jì)提一筆八月份的工資薪金 這樣的是嗎
可以的,可以這么做的。
建議你集體做到今年,你去年修改的話,你去年的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改,申報(bào)給稅務(wù)局的所得稅也得修改
好的 謝謝你郭老師
不用客氣,周末愉快。