你好 你這個就是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 增值稅
供應商開了進項發票,但是我沒有開對應的銷項發票出去,也沒付供應商的款,那么這個月我可以認證這個進項發票嗎
老師,您好!我們上個月開了一張進項的紅字發票申請單,然后對方沒有開給我們紅字發票,我們做了進項稅額轉出,現在發票回來了,我們應該怎么做?
2022年12月開進來進項發票沒有銷項稅款抵扣的了,就沒用認證,現在到了2023年2月了,2月又沒有開銷項發票,有沒有抵扣,現在都跨年了,這個怎么處理比較好?謝謝老師
請問老師,沒有進項發票只有付款憑證,然后我開出了銷項發票,這個應該怎么做帳?跨年了
請問老師,以前不懂,稅務局查到,有的進項沒有,開了銷項,這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,有的單位叫我全部重新轉公賬,有的叫我稅錢轉私,這個分錄分別應該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進項發票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項發票,這個跨年的應該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產經營無關的不可以抵扣的進項稅額現在要轉出來,這個分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我開的銷項發票這個款已經全部收到了,就是目前稅務局查出來就是我沒有進項,這個沒有進項,然后就開了銷項
請問老師,稅務局查到以前年度,有的進項沒有,開了銷項,讓我補起來,人家老板說可以開,具體的分錄請問怎么操作?這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,那我現在直接把稅錢轉給人家,人家開票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個開過來的發票我是否還能抵扣呢?搞不明白。
你們是被稅務局查到了?稅務局是怎么說的
稅務局叫補發票的補發票,把賬做平,我們是自己家的,自己申報的,去年我是不懂,有稅款可以抵,我就沒叫人家開進項,就光開了銷項,這個我現在知道是錯的,現在,我把稅錢私賬給人家,讓人家補以前年度的發票,但是我不知道收到發票以后怎么寫分錄,怎么把賬做進去
借:以前年度損益調整 增值稅 貸:應付賬款等
請問只有這個分錄嗎?以前也沒有過商品入庫,因為我沒有開進項進來,沒有商品入庫,我就直接開了銷項賣了
是阿,你看我的分錄也沒有庫存商品的
不需要再去入庫,結轉成本了對嗎?
是的,你的理解是正確