同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以勾選
我們企業(yè)出口退稅退不下來(lái),稅務(wù)局說(shuō)出口退稅銀行不符,后來(lái)查看存款賬戶賬號(hào)發(fā)現(xiàn)有一欄賬戶名稱是開戶行,后來(lái)進(jìn)行修改為公司名稱。稅務(wù)局說(shuō)還是不行,修改后退稅系統(tǒng)里賬號(hào)都看不到了,錯(cuò)誤時(shí)能看到名稱及賬號(hào),請(qǐng)問(wèn)這是哪里的問(wèn)題,還有就是那個(gè)存款賬戶報(bào)告里出口退稅標(biāo)識(shí)讓我改為是,但存款賬戶賬號(hào)報(bào)告已經(jīng)沒有這一欄,聯(lián)系稅務(wù)局說(shuō)是他們那有那一欄但無(wú)法進(jìn)行修改
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒打,也沒有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開票時(shí)沒有按專管員說(shuō)的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,是這樣,我們有二家公司一個(gè)是進(jìn)出口權(quán)的,一個(gè)是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進(jìn)出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進(jìn)口發(fā)票還未開,這樣,就會(huì)導(dǎo)致外貿(mào)公司的沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,唯一解決辦法是等進(jìn)項(xiàng)來(lái)了再開票給進(jìn)進(jìn)口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問(wèn)出口貨物出口后,允許多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行退稅申報(bào)?
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時(shí)候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會(huì)計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報(bào)關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額