若是做宿舍,是福利,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
公司進(jìn)了60萬的鋼筋,對方公司開的是酒水的專票,這個進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣,怎么做才能抵扣
公司給老板,員工,租房子,開來的專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?因?yàn)槎慄c(diǎn)我公司出,如果不能抵,就讓對方開普票比較劃算
一般納稅人,公司給員工定做的工裝,開的專票能抵扣嗎?不能抵扣的話,是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)費(fèi)用嗎?
老師,我們是租的對方的房屋,那么出租方給我們開增值稅的普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠抵銷項(xiàng)稅嗎?還是必須是增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額才能抵銷項(xiàng)稅額?請教老師!
小規(guī)模如果收到對方給開的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額報稅的時候還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
如果對方開普票的話就價稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi),也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧
是,對方開普票的話就價稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi),也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
老師,那為了方便,,關(guān)于福利費(fèi)的發(fā)票就讓對方開普票就行吧
如果對方開的專票,我價稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額在認(rèn)證平臺確認(rèn)不抵扣勾選就行吧?
是,如果對方開的專票, 價稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額在認(rèn)證平臺確認(rèn)不抵扣勾選就行
為了方便,福利費(fèi)的發(fā)票就讓對方開普票就行