不再工資表 讓對方開發票 勞務費
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農民工,那么應該是由我們公司來發給農民工工資嘛,但是現在的話就是總承包公司,他去開了一個農民工專用戶,這個錢就直接打到了農民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發票(勞務費),這種要怎么做賬,
老師,別的公司用我公司中的標,現在我公司收到工程款100多萬,對方要求一次性轉給他,工程項目是病蟲害防治,對方提供不了公司發票,想用個人名義開發票,這樣只能開人工費是吧老師,但是得用好幾個人名開,想把錢打一個人賬戶上,這樣是不是讓對方列工資表比較好?
公司是做智能化施工的,關于施工費的問題。原來施工費都是老板個卡轉包工頭,包工頭轉工人。包工頭沒有公司,開票走公賬的話要加4個稅點,老板覺的不劃算。 一、老板想要公賬轉施工費出去,這種情況怎么處理比較好? 二、如果是我們公司直接以發農民工工資的名義,發給包工頭和工人們,需要哪些材料?公司要怎么操作?
老師我們公司是勞務公司經營范圍是裝飾裝修,承接了一個還遷房裝修的活,人工是找了4個包工頭(個人)來干活,對方提供人員名單,然后以工資表形式來坐人工費,那么沒有給工人上社保這樣可以打吧要怎么規避不給工人上社保的問題呢
項目上4月份向外包公司借了幾個工人干活,工人的工資是由外包公司給的,只是我們要出3000多給外包公司,那是不是不算在工資表里,直接公對公走賬讓對方開發票比較好?還有如果走公對公,那這個打款用途可以用什么名義?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快