你好;? 你轉出時是為什么的;? 會影響加計扣除的??
我們是酒店行業,享受15%加計扣除,但是我們每個月進項稅都夠抵扣, 所以本期沒有抵扣加計稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統納稅申報表的期末留底稅額就不會顯示出這個加計扣除的數額, 但是我錄進去憑證,那我的財務報表就會體現這個期末留底稅額, 那兩個報表的期末留底稅額是不是就不一樣了
老師這個月認證了4183.87元進項稅額,又轉出了1186.11元進項稅額,我們加計扣除是5%,我看表上資料四自動帶出是期末余額是209.19元,那我們進項轉出的金額不影響這個加計扣除數嗎?我看這上面沒有減啊
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我們前幾個月認證了幾張進項發票,那幾張發票是不能抵扣認證的,而且發票也一直沒拿來沒入賬,所以進項余額是負數,我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉出嗎?請問做了轉出,賬上分錄要怎么錄呢?
辛苦老師幫我看看1~6月余額表中的應交稅費期末余額,這個貸方余額為何跟我申報表上計算的留抵多出了34800.88,正好是6月份做的進項轉出那個金額,不知道是什么原因?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
集體福利轉出的是在這填寫調減嗎。是在本期調減填59.31元嗎?
你好; 是的; 要去附表2 ; 集體福利轉出的;? ;加計扣除 金額也得減少的??
表2我是手動調了,我意思表四沒直接帶出來調減金額,我直接填寫就可以了是嗎。
你好;? 是的; 就手動去調整即可? ?