你好,這是哪一年的匯算清繳?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,這個是2022年的
應該是實際利潤*2.5% 但是你這個算出來的不對。
07040這個表格你再打開保存一下的。
是這個嗎?我填寫5010表,這個數自動出來的
23行的金額乘以22.5%。按照這個來。
減免的稅額是這個的。
老師,我有點不明白,這個稅率!是我這個表填寫的不對了嗎
100萬以內的稅率是2.5%,那減免的稅款是不是等于25%減去2.5%?
23行224154.57*22.5%=50434.78元啊,表里沒有這個數啊
所以說它出來有問題 不對呀。
是系統自動的,你再退出去重新進試一下,應該是系統的問題。
好的,老師企業所得稅的稅率都是多少啊,包括小微的不是小微的
去年利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的5%,超過300萬的全額按照25%。
2022年一整年的無票收入少做了,還有無票成本,能在匯算清繳填寫5010表嗎?
105000都是在這個表格里面就可以了。
這個是企業所得稅調增了,那增值稅怎么辦啊
你好 反回去需要補申報的。
老師怎么補申報
你好,具體的是什么業務的?一般納稅人還是小規模的?
一般納稅人補無票收入
你好,附表一未開具發票一欄里面。