您好,這個是屬于作為正常的管理費用,因為是屬于工資里邊扣除的
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那這個完整的分錄應該怎么寫?
借 管理費用? 貸 應付職工薪酬? 借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款? 其他應付款——公積金
那以后匯算清繳的時候 我這個要怎么填寫呢?
這個是作為工資里邊的填寫,不單獨體現
比如員工的工資是到手8000,公積金要交1000,那我造工資的時候是不是就要把工資造到9000了?
但是銀行扣繳公積金的時候 我這個分錄要做嗎?
嗯對,相當于9000工資的意思
那扣繳公積金的時候呢?我應該怎么寫分錄,我們都是當月扣繳當月的公積金,工資是下個月發放。我直接做成 借 其他應收款-公積金 貸 銀行存款 ? 造工資的時候 借:管理費用-9000 貸 :銀行存款-8000 其他應收款-公積金 1000?
嗯對,也就是下個月單獨支付1000的這個
有的人又說,如果員工自己支付的這個錢,最好不要賬上提現。請問老師這個又怎么做?
不單獨體現公積金嗎
好像是這個意思,說錢都是自己出的。說白了跟公司沒有關系。那這個怎么做賬?
那這樣的話,只能坐在工資里邊
直接就是其他應收款,后面不帶公積金是吧?
嗯對是這個意思的