您好,同學,點擊全部導入呢
老師您好,我今天在認證發(fā)票系統(tǒng)里認證了發(fā)票并且簽字確認了,但是申報系統(tǒng)里一直沒有數(shù)據(jù),進行稅這張就是顯示未認證,我也去找專管員系統(tǒng)同步了,可是還是沒數(shù)據(jù),請問遇到這種情況應(yīng)該怎么辦
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進貨明細數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務(wù)局發(fā)票認證信息下載,然后到導入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認證發(fā)票信息處理能看到剛倒進來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進貨明細申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機版。
老師,之前我們的賬是代賬公司負責,現(xiàn)在接回來,今早我登錄自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)查看,之前的的員工信息不在,然后也查看不了申報明細?這需要怎么做?
老師,數(shù)字帳戶我確認了,申報系統(tǒng)怎么是0 ,查看明細都是空的
老師,我把進項票勾選統(tǒng)計了確認了,但是在統(tǒng)計匯總查詢里面數(shù)字為0,申報時我是手動填的,但是提交時顯示說當期專用發(fā)票認證金額合計為0.問是不是強制提交,這種情況可以強制提交嗎
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業(yè)外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業(yè)務(wù),回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發(fā)票
社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳?
老師,有個員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細賬務(wù)處理,賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目
2024年有一項營業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發(fā)票預付款怎么做賬
全部倒入也是0
你看一下附表二三十五欄,自己能填寫進去吧。
好的,謝謝您
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