同學(xué),你好 做一張調(diào)整憑證,將固定資產(chǎn)原值?和累計(jì)折舊?一次性?全?紅沖?掉
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計(jì)折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因?yàn)槠胶夤潭ㄙY產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因?yàn)榭赡軙崆斑€款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
去年的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)做了卡片,入賬了,今年想要沖銷,怎么處理,是直接借方固定資產(chǎn)紅色,貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出藍(lán)字,貸方其他應(yīng)付款 工字嗎?卡片要不要變動過,怎么變動?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計(jì)稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
現(xiàn)在卡片狀態(tài)是這樣,全部沖紅的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么填寫,卡片要不要變動
同學(xué),你好 把分錄發(fā)給我
我現(xiàn)在就弄到這步,不曉得對不對,后面的有點(diǎn)知識卡住了,根據(jù)卡片數(shù)據(jù)幫我看看
同學(xué),你好 這個分錄可以的,再把折舊也紅沖
折舊 可以直接進(jìn)營業(yè)外收入嗎,借累計(jì)折舊273230.1,貸營業(yè)外收入273230.1?
同學(xué),你好 一般是用紅字沖
沖紅是 借 制造費(fèi)用折舊 紅字,貸 累計(jì)折舊 273230.4 紅色 這樣的嗎
能不能你寫個大致的會計(jì)分錄 讓我參考一下
同學(xué),你好 ?借 制造費(fèi)用折舊 紅字, 貸 累計(jì)折舊 紅字,
我看了一下,沒有折舊計(jì)提過,會計(jì)分錄沒有記過,借 制造費(fèi)用藍(lán)字,貸累計(jì)折舊 藍(lán)字,這樣是不是不能沖紅
同學(xué),你好 沒有折舊計(jì)提過 那就不用
那我卡片上這部分折舊的金額,應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué),你好 不管,因?yàn)槟銢]有生成憑證