您好,紅字發(fā)票購(gòu)買方認(rèn)證了?
上個(gè)月,銷售方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票給購(gòu)買方,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,購(gòu)買方還沒(méi)認(rèn)證, 現(xiàn)在發(fā)票要沖紅,需要購(gòu)買給銷售方開(kāi)紅字發(fā)票信息表嗎?
銷售方上月開(kāi)票有誤,錯(cuò)開(kāi)一張票,但購(gòu)買方還未認(rèn)證,本月填開(kāi)紅字表紅沖了又重開(kāi),購(gòu)買方報(bào)表不需要調(diào)整吧?增值稅自動(dòng)以正減負(fù)金額計(jì)算?其他正常填列嗎?購(gòu)買方如果未認(rèn)證直接不認(rèn)證該張作廢票就行?如果已經(jīng)認(rèn)證必須購(gòu)買方填紅字信息表再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
公司上月已開(kāi)票,記賬時(shí)已做了收入和銷項(xiàng)稅,合同約定本月發(fā)貨,買方本月退貨,上月開(kāi)出的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷售方本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,銷售方本月無(wú)銷售,銷售方本月咋樣賬務(wù)處理了,增值稅及附稅又咋樣申報(bào)了?
本月銷售方發(fā)票已開(kāi)沒(méi)申報(bào)繳稅,購(gòu)買方已認(rèn)證,銷售方并下月開(kāi)具紅字發(fā)票,還需要補(bǔ)交稅金嗎
購(gòu)買方發(fā)票已認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,銷售方下個(gè)月紅沖這張發(fā)票可以直接通過(guò)銷售方申請(qǐng)紅沖了嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬(wàn),股東A,100%控股。今年3月增資到500萬(wàn),新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬(wàn),控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬(wàn),控股60%。請(qǐng)問(wèn)3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
是的,這個(gè)月認(rèn)證抵扣了,不知道下個(gè)月怎么填申報(bào)表
次月做認(rèn)證月的就體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅紅字或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出