你好; 意思是 提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎 ? 看要不要紅沖?
你好老師,去年我們公司購進商品發(fā)票到賬時沒有計入庫存商品,直接做了成本結(jié)轉(zhuǎn),分錄如圖,現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
你好老師,之前我是暫估時分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現(xiàn)負數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
老師,之前暫估了庫存商品,也相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那現(xiàn)在發(fā)票回來了,我要怎么做賬?
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
老師您好!接了代賬公司之前做的賬,發(fā)現(xiàn)有些庫存商品之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,那我現(xiàn)在怎么做進銷存?賬怎么做怎么寫分錄?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實收資本,公司注銷的時候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時購進時已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現(xiàn)在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發(fā)票的必須要和營業(yè)范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續(xù)做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎(chǔ)上繼續(xù)做
他們代賬公司之前沒用進銷存,直接用收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)成本,并沒有按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好1;? 不對哈; 你去 看看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。 多了就得沖回來的??
怎么紅沖?分錄怎么寫?之前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)走了
你好;? ? ? 比如是銷售貨物的成本; 你做; 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本? ?
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借:庫存商品 貸:利潤分配_未分配利潤 只在總賬做這筆分錄,進銷存系統(tǒng)不用管他?
你好; 對的; 就這樣處理; 是的??
謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好? ?
也不用調(diào)整以前年度資產(chǎn)負債表,利潤表的期初期末數(shù)吧?
你好;? ? 是的;這個? 你一般財務(wù)軟件期初是調(diào)整不了的;? ?