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老師,之前暫估了庫存商品,也相應的結轉了成本,那現在發票回來了,我要怎么做賬?

2022-05-17 11:32
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齊紅老師

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2022-05-17 11:33

同學你好 原分錄負數紅沖暫估的然后按照發票來做

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快賬用戶1948 追問 2022-05-17 11:35

那老師,借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票 ②收到發票,做入庫處理 借:原材料 貸:應付賬款——某供應商

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快賬用戶1948 追問 2022-05-17 11:35

老師,那之前已經結轉的成本還要作出修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 11:43

同學你好 不用 直接原分錄負數紅沖 然后按照收到的發票來做

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同學你好 原分錄負數紅沖暫估的然后按照發票來做
2022-05-17
實際業務就是15萬嗎?如果是的話,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這兩個分錄的金額都是50萬。
2022-05-12
對的,是的,是這么做的。
2022-11-15
你好,但是沒有差異,就把這個發票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
你后,金額一致的可以不用沖回成本
2020-08-06
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