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審計人員受委托對渝香食品有限公司2019年12月的財務(wù)報表進(jìn)行審計。該公司財務(wù)報表顯示,2019年全年實現(xiàn)凈利潤800萬,資產(chǎn)總額4000萬。假設(shè)按照凈利潤的5%或總資產(chǎn)的0.5%確定重要性。審計人員在審查和閱讀該公司財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題:(1)公司10月份虛報冒領(lǐng)工資1820元,被會計占為己有;(2)11月15日收到業(yè)務(wù)咨詢費3850元,列入小金庫;(3)存貨低估30萬元,原因尚待查明。上述問題尚未調(diào)整。要求:根據(jù)上述問題,對該公司的重要性水平作出初步判斷,并說明(1)(2)(3)所述的情況是否屬于重大錯報。要求分析過程詳細(xì)
審計人員受委托對渝香食品有限公司2019年12月的財務(wù)報表進(jìn)行審計。該公司財務(wù)報表顯示,2019年全年實現(xiàn)凈利潤800萬,資產(chǎn)總額4000萬。假設(shè)按照凈利潤的5%或總資產(chǎn)的0.5%確定重要性。審計人員在審查和閱讀該公司財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題:(1)公司10月份虛報冒領(lǐng)工資1820元,被會計占為己有;(2)11月15日收到業(yè)務(wù)咨詢費3850元,列入小金庫;(3)存貨低估30萬元,原因尚待查明。上述問題尚未調(diào)整。要求:根據(jù)上述問題,對該公司的重要性水平作出初步判斷,并說明(1)(2)(3)所述的情況是否屬于重大錯報。要求分析過程詳細(xì)正確
審計人員受委托對渝香食品有限公司2019年12月的財務(wù)報表進(jìn)行審計。該公司財務(wù)報表顯示,2019年全年實現(xiàn)凈利潤800萬,資產(chǎn)總額4000萬。假設(shè)按照凈利潤的5%或總資產(chǎn)的0.5%確定重要性。審計人員在審查和閱讀該公司財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題(1)公司10月份虛報冒領(lǐng)工資1820元,被會計占為己有;(2)11月15日收到業(yè)務(wù)咨詢費3850元,列入小金庫;(3)存貨低估30萬元,原因尚待查明。上述問題尚未調(diào)整。要求:根據(jù)上述問題,對該公司的重要性水平作出初步判斷,并說明(1)(2)(3)所述的情況是否屬于重大錯報。分析過程詳細(xì)清楚
審計人員受委托對渝香食品有限公司2019年12月的財務(wù)報表進(jìn)行審計。該公司財務(wù)報表顯示,2019年全年實現(xiàn)凈利潤800萬,資產(chǎn)總額4000萬。假設(shè)按照凈利潤的5%或總資產(chǎn)的0.5%確定重要性。審計人員在審查和閱讀該公司財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題(1)公司10月份虛報冒領(lǐng)工資1820元,被會計占為己有;(2)11月15日收到業(yè)務(wù)咨詢費3850元,列入小金庫;(3)存貨低估30萬元,原因尚待查明。上述問題尚未調(diào)整。要求:根據(jù)上述問題,對該公司的重要性水平作出初步判斷,并說明(1)(2)(3)所述的情況是否屬于重大錯報。分析過程詳細(xì)
審計人員受委托對渝香食品有限公司2019年12月的財務(wù)報表進(jìn)行審計。該公司財務(wù)報表顯示,2019年全年實現(xiàn)凈利潤800萬,資產(chǎn)總額4000萬。假設(shè)按照凈利潤的5%或總資產(chǎn)的0.5%確定重要性。審計人員在審查和閱讀該公司財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題:(1)公司10月份虛報冒領(lǐng)工資1820元,被會計占為己有;(2)11月15日收到業(yè)務(wù)咨詢費3850元,列入小金庫;(3)存貨低估30萬元,原因尚待查明。上述問題尚未調(diào)整。要求:根據(jù)上述問題,對該公司的重要性水平作出初步判斷,并說明(1)(2)(3)所述的情況是否屬于重大錯報。過程詳細(xì)清楚
老師,去年的一張手續(xù)費發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個24年開的手續(xù)費發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現(xiàn)在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費不是確認(rèn)多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務(wù)文化服務(wù)費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!