你好,你這個需要納稅調(diào)整的嗎?如果是的話在其他三十欄
老師,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整項目明細表時,那些無票費用(沒有正規(guī)發(fā)票的費用)調(diào)增時,填寫在那一欄里?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,無票費用是不是填在A105000納稅調(diào)整項目明細表中的二、扣除調(diào)整項目下的(十七)其他?
匯算清繳里收入需要調(diào)增,是直接在主表里填正確的數(shù)還是在納稅調(diào)整項目明細表中填?如果在這填寫 填在那一行
老師,匯算清繳申報表里的表A105000納稅調(diào)整項目明細表中的傭金和手續(xù)費支出是填寫財務(wù)費用-手續(xù)費的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請教一下,匯算清繳要調(diào)整的財務(wù)費用的手續(xù)費,是在A105000納繳調(diào)整項目明細表嗎,如果是在這份表的是在那一行填寫才是正在確
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
是的,需要納稅調(diào)整
你好30欄填寫賬載金額。
做了納稅調(diào)整后,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)這里的數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整后填寫的嗎
你好,這是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。
那么調(diào)整之后的數(shù)據(jù)在那一份表可以看到
你好,你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的?
調(diào)增了財務(wù)費用、商品成品
你好,納稅調(diào)整明細表里面填寫你是增加還是減少,如果是減少的話,在賬載金額里面填寫。
我想表達的意思是在A100000這表上填寫的是調(diào)整之前的數(shù),我在做納稅調(diào)整后,A100000需要按納稅調(diào)整后的數(shù)重新填寫嗎
主物表里面填寫的是調(diào)整之前的數(shù)據(jù),你需要調(diào)整的項目在納稅調(diào)整明細表里面填寫,填寫了之后它會自動取數(shù),他在調(diào)減調(diào)增里面體現(xiàn)出來。 主表利潤總額之前的數(shù)據(jù)一定是你調(diào)整之前的
按A10000調(diào)整之前的數(shù)是有退稅行為的,我怕我填的納稅調(diào)增后的金額會影響到我退稅的金額
要不是虧損的話,肯定是影響你退稅金額。納稅調(diào)增會增加你的利潤,你退稅就會減少。
我就是看到我做了納稅調(diào)整,主表填的調(diào)整之前的數(shù)據(jù)沒有更改,但A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上就對本年度的當年境內(nèi)所得額做了調(diào)整
調(diào)整之前的數(shù)據(jù)肯定不會變化的。這個是正確的。
意思是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)有退稅,做了納稅調(diào)整后也是虧損的情況下,直接可以按照調(diào)整之前的退稅金額申請退稅,是這樣嗎
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。