那得回去飯結賬修改 很麻煩的
你好,老師,高新技術企業沒有申報成功,還要做研發費用嗎,研發費用加計扣除可以享受嗎
高新技術企業前幾年的立項,還可以在后面年份分配研發費用嗎
這邊公司準備申請高新技術企業,之前2年也沒做研發費用輔助這個科目,現在要做研發費用進去,這是要反之前2年的帳還是今年補做會計憑證啊
想申報高新技術企業,研發輔助帳怎么設置,產學研費用和委外研發費用要放到一張表上還是要分開?分成自主研發輔助賬,委托研發輔助賬和產學研輔助帳?
老師,我們企業有研發費用,但是還沒有專利和研發輔助臺賬,現在申報企業所得稅需要研發輔助臺賬,請問這樣還可以進行研發費用加計扣除嗎
老師,那如果勞務公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務公司就不能選擇簡易計稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產總額平均值怎么計算
開100萬9%工程發票出去,收97萬9%工程發票進來,合理嗎?
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
老師,有兩個公司共同設立成立的一個新公司,然后這兩個公司想做一個入股協議,應該怎么寫呀?
制造業的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
那已經稅務局報過年報,季報那些,不影響嗎
你好,你去你需要去稅務局修改的,如果符合研發加計扣除的話,你得修改匯算清繳年報。
三年的數據,只需要修改三年的年報嗎?
添加輔助賬,這屬不屬于做假賬啊
對的,是的,那你看一下你們單位實際有研發嗎?
你實際有研發,你現在改正沒有問題
我們有專利技術,但是在前幾年已經申請下來了,現在在生產產品,那這個費用就不能進研發費用里了吧
那你們這個是自己研發的嗎?自己之前研發的這些費用,做到研發支出里面,研發成功的這一部分成本,資本化的還是屬于產品的成本。
是分了費用化和資本化的。
專利是我們自己研發的
但是是好多年前了
到后來我們生產產品都是入的制造費用和管理費用
你好,你后期大批量的生產可以生產成本,制造費用,但是你研發的那個研發出來的手冊應該是做到研發支出。然后研發支出資本化的月末再結轉到無形資產或者是商品。
那如果研發支出之前沒做,現在可以補進去嗎
比如專利是18年下來的,結果研發支出做到20年,21年,22年
做成輔助賬
對的,可以坐進去的。
那研發支出是要有當時的票什么嗎
和正常業務一樣發票 比如你用的是材料的發票,對方給你開開材料的研發部門的工資,這個不用發票做工資就行。
那比如之前有研發費用入到了制造費用里,可以調出來到研發支出嗎
對的,沒有問題的可以。