同學你好 看下這個哦
老師 總分機構單獨申報企業所得稅,平時按照實際的利潤額預交企業所得稅的話,年終匯算清繳的時候是不是分公司不匯算清繳,總公司統一匯算清繳就可以了?
老師好,我想請問下公立醫院,我在申報企業所得稅匯算清繳時,該選擇哪幾張表呢
老師,填企業所得稅匯總納稅總分機構信息備案的時候,參與年度匯算清繳標識選否,是不是分公司匯算清繳就不需要匯總到總公司這邊來了
老師,您好,我想問下分公司的年度企業匯算清繳要合并要總公司申報嗎
老師我想問一下我是總分機構,總公司匯算清繳的小微企業,我匯算清繳的話要勾選那幾張表來申報
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
老師那我做進營業支出的金額還需要在次納稅調增嗎
老師我想在問一下我如果去年沒有資產折舊的數據是不是可以不用填A105080,去年虧損可以不用填A107040嗎
同學你好 對的 是這樣的
老師我是兩個問題你答的是那一個
上面那個 下面那個沒看到 下面的話虧損不用填
老師那是進營業外支出都是要匯算調增嗎還是有些情況需要,有些不需要
同學你好 對的 需要調增繳納所得稅
嗯,謝謝老師
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老師我還想在問一下,就是我這個農民工申報的個稅收不回來走的營業外支出也要調整嗎
同學你好 對的 也要調增的
老師為啥,我去年是收不回來的補繳社保費用你也要我調整,這個不是合理的費用嗎
老師可以解釋一下嗎
個稅如果是員工自己承擔的不用調增 但是我看你的意思是公司承擔的,那這個就要調增
是的21年補繳的社保費用也是公司承擔的,員工離職了,22年的個稅是農民工工資產生只能公司承擔,老師你的意思是公司承擔的話就要調增了是這么理解嗎
那是不是就是合理的費用和成本,稅費產生做進營業外支出是不用調增的,但是涉及到不合理的產生比如不是公司應該承擔的就要調增是嗎
同學你好 對的 是這個意思的
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝