納稅調整項目明細表,扣除類,其他欄,調增
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發票沒來怎么辦?其實不是實際發生的業務,原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現在發票確定不能來了,成本我也結轉了4000噸原材料已經都耗用完了,我是否按40萬調增應納稅所得額?
去年暫估材料入庫已經計入生產成本了,現在企業所得稅匯算清繳的時候,如果發票還是沒回來的話。在納稅調整明細項目表得哪個地方做調增呢?
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發票需要納稅調增,應為錢已經付了當時做的分錄是借主營業務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,去年暫估原材料發票來不了了,金額不含稅3.5萬,已經全部進主營業務成本了,今年匯算在哪哪個表哪行里調增?
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬。現在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增,交企業所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬???不能一直在應付賬款-暫估里放著??!
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
那,還需要做什么分錄么?
不用,不需要做分錄了。