同學(xué),你好 生產(chǎn)性企業(yè)出口可以退稅的一般是指自產(chǎn)貨物.也就是說,外購(gòu)貨物是不允許退稅的.但不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是作為內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額,則進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣.
出口退稅,是退的出口貨物相對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那A國(guó)購(gòu)進(jìn)貨物再賣給B國(guó)這種是怎么算的?非生產(chǎn)型的外貿(mào)公司,國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅只能退,不能抵嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè)可以同時(shí)是外貿(mào)公司么,能不能做到外購(gòu)非自產(chǎn)貨物進(jìn)行出口并能退稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購(gòu)的貨物出口不能退稅嗎?
您好,請(qǐng)問如果4月從生產(chǎn)型出口轉(zhuǎn)外貿(mào)型出口企業(yè),4月有外購(gòu)貨物出口,還未辦理退稅變更手續(xù),那么后續(xù)4月的關(guān)單能申報(bào)退稅嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購(gòu)貨物直接出口的,可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號(hào)已經(jīng)出售了,算損益的時(shí)候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮?,平時(shí)來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營(yíng)業(yè)外支出226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對(duì)嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會(huì)計(jì)沒有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊(cè)的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡(jiǎn)为?dú)做了匯算了對(duì)嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個(gè)公司名,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤(rùn)率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
這道題,權(quán)益乘數(shù)為什么是下降?