您按照政策來就行,本身就是彌補虧損的,不用交稅的
老師你好,我們是小微企業,19年彌補以前年度虧損沒帶出來,所得稅多交了84.88元,現在不想退稅,如何調平匯算清繳表?/9年利潤是1697.73,以前年度虧損是46652.5,是不是在調整表中扣除項其他項調增48350.23元,賬載金額和稅收金額這兩項用不用填?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調整增加額,加上去只是減少了納稅調整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調整金額。現在我是不是要做分錄把資產負債表與企業所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業會計準則
老師好,我2022年度企業所得稅還沒有申報,現在先申報2023年第一季度企業所得稅時,因為第一季度主營業務虧損,有營業外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業所得稅后,虧損的數據才會過來,才能申報2023年第一季度是企業所得稅,謝謝。
老師好,公司一直沒經營也是幾年虧損狀態,這個季度因為有利息收入出賬要交企業所得稅,如果這個季度交了稅,但是明年匯算清繳彌補虧損后肯定不用交稅的,那怎么處理?申請退稅嗎?還是這個季度先不報這個稅額數字?
老師好,我們是科技中小企業,享受研發支出加計100%扣除,企業所得稅要匯算清繳了,稅管員不讓連續幾年虧損,但是有以前年度虧損額較大要彌補,彌補后還是交不著稅,怎么處理好?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
好幾年都虧損交不著,想今年多少交點,必須先彌補以前累積的虧損嗎?不彌補行嗎
是的,同學,得彌補以前年度的虧損
好的,老師,謝謝您
不客氣,同學,請對我的回答做出評價,謝謝