應付職工薪酬-工資賬載金額是填上年計提的1-12月發生額,實發金額是填匯算清繳前已經實發的上年計提的1-12月金額。 稅收金額=實發金額
匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調整明細表里工資薪金支出的賬載金額是看應付職工薪酬-工資的貸方發生額,實際發生額是看應付職工薪酬-工資的借方發生額,但是12月份的工資要在2021年的1月份才發放,那貸方發生額是要比借方發生額大的?那匯算清繳的時候怎么填寫呢?
老師我的應付職工工資期初貸方余額有8.5萬,本年貸方發生額60萬,本年借方發生額70萬,填寫匯算清繳職工薪酬明細表時賬載金額寫多少?稅收金額寫多少呢
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發生額是填寫應付職工薪酬借方發生額嗎?就是截圖里面對應要填什么數字
老師我在做匯算清繳的時候,應付職工薪酬期初貸方34200.36 本期發生額借方6622.62 貸方52800 期末貸方80377.74 那我工資薪金支出應該填哪個數呢
老師您好,我現在賬上應付職工薪酬貸方期初余額是38900元,本期借方345806.7元,貸方335126.7元,期末貸方余額是28220元,老師我現在做匯算清繳,這個賬載數和實際數應該怎么填寫呢
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
如果期末貸方有差額,是不是就要調增
跟期末數字沒關系,按我說的思路做
如果這個數據填的不準確會有什么后果呢老師
那么你申報的數字跟申報的個稅工資就勾對不上