同學(xué) 你好 計算當(dāng)中。
5、某企業(yè)設(shè)立時股東投入資金500萬元。設(shè)立后,使用150萬元購買材料,300萬元購置生產(chǎn)用房(使用年限20年,按直線法計提折舊),剩余50萬元用于現(xiàn)金儲備。經(jīng)營的第一個月,銷售全部庫存商品實(shí)現(xiàn)銷售收入220萬元,支付生產(chǎn)工人工資30萬元、管理人員工資10萬元、廣告費(fèi)用10萬元。 請問: (1)該企業(yè)截至月末的總支出是多少? (2)該企業(yè)月末總資產(chǎn)是多少? (3)該企業(yè)截至月末的總費(fèi)用是多少? (4)總費(fèi)用中應(yīng)列為制造成本的是多少?列為非制造成本(即期間費(fèi)用)的是多少? (5)該企業(yè)月末實(shí)現(xiàn)多少利潤?
某生產(chǎn)企業(yè)2021年共實(shí)現(xiàn)銷售收入為120萬元,為了取得該收入消耗原材料20噸,每屯成本價為1.5萬元,支付職工工資總額為40萬元《其中生產(chǎn)人員工資30萬元),年初購買機(jī)器設(shè)備支出為80萬元,使用期限為5年,生產(chǎn)經(jīng)營用房每年租金10萬元,用于辦公、差旅費(fèi)支出為8萬元,支付有關(guān)部門罰款為4萬元。試計算為實(shí)現(xiàn)銷售收入而消析的產(chǎn)品成本是多少?該企業(yè)本年度是盛利還是虧損?金額是多少?
5、某企業(yè)設(shè)立時股東投入資金500萬元。設(shè)立后,使用150萬元購買材料,300萬元購置生產(chǎn)用房(使用年限20年,按直線法計提折舊),剩余50萬元用于現(xiàn)金儲備。經(jīng)營的第一個月,銷售全部庫存商品實(shí)現(xiàn)銷售收入220萬元,支付生產(chǎn)工人工資30萬元、管理人員工資10萬元、廣告費(fèi)用10萬元。請問:(1)該企業(yè)截至月末的總支出是多少?(2)該企業(yè)月末總資產(chǎn)是多少?(3)該企業(yè)截至月末的總費(fèi)用是多少?(4)總費(fèi)用中應(yīng)列為制造成本的是多少?列為非制造成本(即期間費(fèi)用)的是多少?(5)該企業(yè)月末實(shí)現(xiàn)多少利潤?
5、某企業(yè)設(shè)立時股東投入資金500萬元。設(shè)立后,使用150萬元購買材料,300萬元購置生產(chǎn)用房(使用年限20年,按直線法計提折舊),剩余50萬元用于現(xiàn)金儲備。經(jīng)營的第一個月,銷售全部庫存商品實(shí)現(xiàn)銷售收入220萬元,支付生產(chǎn)工人工資30萬元、管理人員工資10萬元、廣告費(fèi)用10萬元。請問:(1)該企業(yè)截至月末的總支出是多少?(2)該企業(yè)月末總資產(chǎn)是多少?(3)該企業(yè)截至月末的總費(fèi)用是多少?(4)總費(fèi)用中應(yīng)列為制造成本的是多少?列為非制造成本(即期間費(fèi)用)的是多少?(5)該企業(yè)月末實(shí)現(xiàn)多少利潤?
某企業(yè)設(shè)立時股東投人資金500萬元,設(shè)立后,使用150萬元購買材料,300萬元購#生產(chǎn)用房(使用年限20年,按直線法計提折舊),剩余50萬元用于現(xiàn)金儲備,經(jīng)營的第一個月,銷售全部庫存商品實(shí)現(xiàn)銷售收人220萬元,支付生產(chǎn)工人工資30萬元、管理人員工資10萬元、廣告費(fèi)用10萬元。請問:(1)該企業(yè)截至月末的總支出是多少?(2)該企業(yè)月末總資產(chǎn)是多少?(3)該企業(yè)截至月末的總費(fèi)用是多少?(4)總費(fèi)用中應(yīng)列為制造成本的是多少?列為非制造成本(即期間費(fèi)用)的是多少?(5)該企業(yè)月末實(shí)現(xiàn)多少利潤?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補(bǔ)申報還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?