同學(xué) 你好 這個(gè)作廢一個(gè) 重新打印就可以了。
問一下如果例如開紙質(zhì)發(fā)票時(shí)電腦系統(tǒng)票號(hào)01531201,塞發(fā)票時(shí)錯(cuò)誤放的01532001,可以把01532001的紙質(zhì)塞進(jìn)去重新打印嗎,還是兩個(gè)號(hào)碼都需要作廢
你好 咨詢您個(gè)問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號(hào)都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒有填寫,可能會(huì)影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因?yàn)榘l(fā)票是法定的財(cái)務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯(cuò)了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍(lán)色發(fā)票
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對(duì)嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請(qǐng)問,有限合伙企業(yè),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個(gè)分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在要開租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬,老板同時(shí)注冊(cè)了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開發(fā)票快到500萬元的時(shí)候就不用了,再從其他地區(qū)成立新的公司,經(jīng)營地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開發(fā)票,我說這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說,老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過,情況說明,補(bǔ)稅也都做過,現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請(qǐng)問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時(shí)候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個(gè)月給法人報(bào)銷的時(shí)候直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬到法人賬戶可以嗎?