同學您好,增值稅是購進扣除法,而不是領用或銷售抵扣法可以的 沒有銷售出去也可以進項抵扣
我們賣出去的產品,是A+B組合成一套賣的。主要是賣A產品,B是附帶增加銷售額用的,發(fā)票開出去,都是A產品,B產品沒有開銷項票,但是有進項票怎么辦
專用發(fā)票的抵扣必須是一對一, 對應的嗎?我賣的a產品,用b產品的進項能不能抵扣
老師您好,我們公司進的A產品收到的是普票,開銷項發(fā)票A產品開的是專票,能用公司B產品的進項抵扣A產品的銷項嗎,有稅務風險嗎
老師您好,我們公司進的A產品收到的是普票,開銷項發(fā)票A產品開的是專票,能用公司B產品的進項抵扣A產品的銷項嗎,需要進項銷項產品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務風險嗎
你好,想咨詢一下一般納稅抵扣的問題。本月銷項A和B產品。我可以用取得的C和A產品的進項票進行抵扣嗎
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
購進的貨物沒有專票
同學您好,沒有專票一般不可以抵,但免稅農產品發(fā)票可以抵,計算9%或10%抵扣
好的,謝謝老師
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