同學你好 對的 這個需要做的
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發現是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發票,所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結賬了,月結的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業務收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎
老師你好 我有一個問題想請教您一下,就是 老板刷信用卡套現20萬,是公司的借款,打到公司賬上16萬,剩余四萬老板代付31852元安裝費,代付了一個其他款6720元,未入賬借款剩余1428元,之前公司預付了7000元的安裝費,現在退回到老板那了,現在需要老板再打到公司賬戶上7428元。我是一個出納,這個要怎么做賬啊公司是有一個現金銀行流水表的,這個要怎么登記啊)
老師,我們做化妝品銷售的是全國代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現在我們想做另外一個銷售模式,利用數字平臺,消費者在代理商店鋪直接下單,通過系統直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發到客戶手里,我們再通過貨物把他們的利潤返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
直接記我們公司費用差額行嗎?不做入庫了?
這個有發票就入庫
嗯,這個雖是股東代理,是給我們公司開票的,還有一個問題就是,到貨之后,我按照19.8的成本入庫。按照成本開銷貨單。我這個是用的T+的財務軟件,因為我這個費用里面沒有做費用單,我都是通過庫存現金走一下。借:銷售費用 貸:庫存現金,然后我這個入庫應付賬款需要做一個付款單,借:應付賬款 貸:庫存現金,這樣可以嗎
同學你好這個可以的哦
好,那我還這樣處理
同學你好 嗯 這個可以的哦
老師,我上面這個問題,我上次這樣說的,好像就沒有費用的問題了,我是不是成本應該按照15.8入賬