你好;,說明企業資產大量占用現金,資金為負數(有可能你在賬務處理過程中現金或銀行存款的流出,你掛成了收到其他經營活動有關現金的負數支出,就會出現負數)
老師你好:在編制現金流量表時,期末其他應收款增加,為什么貸方是支付其他與經營活動有關的現金,而不是收到其他與經營活動有關的現金?
老師,用表格填入資產負債表及利潤表后生成的現金流量表,現在“ 收到的其他與經營活動有關的現金”是負數,該怎么辦?
老師米好,請問現金流量表里 收到的其他與經營活動有關的現金為什么是負數
老師,我在編制銀行貸款報表,編制完資產負債表,利潤表以后,現金流量表如圖:收到其他與經營活動有關的現金,為什么是負數?
我平時不做資產負債表 根據利潤表可以編制現金流量表嗎? 這個流量表是跟現在所有銀行,其他貨幣資金的余額要對上嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那我應該調資產負債表里的哪個科目?才能讓收到其他經營活動有關現金變為正數?
你好;? ?你先去看看收到的是負數; 你? 調整到 支付的 金額? 正數金額即可?
老師,我手里沒有賬,只是別人讓我編輯一個銀行貸款報表,我根據她提供的財務報表,修改的,我查不到帳,這中情況下,應該如何處理?
你好;? ? 你查不到帳; 意思你 隨意編寫的嗎? ?
根據她的資產負債表,利潤表編的,
你好;? 那你調整到支付與其他經營有關的金額去??