每張在數量上都寫1也可以
給銷售方開30多萬的銷票,上面寫了總金額是多少?不含稅的金額和稅額是多少?如果在一張發票上開呢,金額和他對得上,可是一張發票不能超過10萬元,開成3張發票,稅額和他的稅額就有兩分錢之差,對方要求稅額和他要一致,該怎么做?那三張稅額是稅控盤里自動生成的,該怎樣把它調成他要求的稅額?
派遣公司,一張發票10萬額度,金額10萬多,這樣的話要開兩張,一個月的工資,那么在數量上是不是要和銷售一樣,均分,都寫0.5,還是每張在數量上都寫1也可以
老師,是這樣的,我們上個月銷售設備并開具發票,可是成本發票一直都沒回來,成本有兩項,一個是購買材料對公付的10萬,還沒開發票,另一個是員工借的1萬采購材料發票也沒回來,那成本我還要不要結轉,怎么?分錄
老師,我們一共要開具300多萬的發票,上個月已經開具了200萬正,每張電子發票是100萬,現在也要開一張100萬,一張幾十萬。這樣一張電子發票就開100萬金額,會引起稅務局關注嗎? 因為以前紙質發票最大是10萬一張金額,如果要開100萬一張,還要申請,稅務也要上門核實和查看真實情況。雖然業務是真實而且又三流一致,但現在年底不想整稅務關注和 上門那么麻煩。您建議一張電子發票就開100萬金額嗎“?
公司10月紅沖了一批往年的發票,但10月發票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數據,我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統抓取的數據(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統抓取的數據(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現在要怎么改?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業,朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
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你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%