不管是否發(fā)放,都要填報的哈
你好老師,我們是籌備企業(yè),去年的工資,社保,福利費(fèi)全部都記入了長期待攤費(fèi)用里了,即都實際支付了,利潤是負(fù)數(shù),那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填嗎?
老師,我們單位去年剛注冊的,還沒有經(jīng)營,所有的費(fèi)用都計入了長期待攤費(fèi)用 開辦費(fèi),包括員工工資和社保。那么匯算清繳,A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 要不要填寫職工工資和社保了。
老師您好,我在填寫職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表,因為2021年存在沒有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了,所以2022年工資支出的賬載金額就小于實際發(fā)生額了,這樣有問題嗎?
老師,年度匯算的時候,小微企業(yè),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出:張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?申報個稅的時候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報了,只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
老師,我們是小型微利企業(yè),費(fèi)用就是工資和社保費(fèi),沒啥要調(diào)整的,2022年度的工資都已經(jīng)全額發(fā)放了,我可以不用填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整嗎?
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費(fèi)用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費(fèi)用7萬,還是填10萬,然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
我沒有填,直接報送了,沒問題吧
不可以的,要更正申報的。