你好;? ?意思是同一個公司在你公司有兩個往來科目嗎 ???
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我在399中的長沙卓越家具有限公司中的課講的發生某某費用,老師建議貸方先用應付賬款,然后再補個分錄借:應付賬款 貸:銀行存款/庫存現金 然后我在金馬商貿公司的案例實操中,另一位老師是直接借:某某費用 貸:銀行存款/庫存現金 我到底應該按哪種分錄打比較好,這兩種分錄又有何實際中的意義和差別呢,謝謝老師
應收賬款在貸方和應付賬款在借方,老板又說賬已清的話??梢杂孟嗤颇坑眉t字沖減的分錄嗎?例1某某公司應收賬款貸方500.例2某某公司應付款借方是1000。分錄分別可以做例1借:應收賬款-500貸庫存現金500例2借庫存現金10000.貨應付賬款-10000嗎
老師問下,我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現金,沒有貼息,這個分錄怎么做 借:銀行存款 10 貸:其他應付款-某某公司10 借:其他應付款-某某公司 貸:應收票據 10 可以這樣做嗎?
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產負債表起初數修改,對嗎,老師
老師,非盈利機構2024年現金流量表怎么編制?做審計發現好會計系統倒出來的現金流量表不對
老師,單位有一個不上保險的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100,其他的沒有,我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧?因為他是射箭教練,他的工資我記到主營業務成本里,我該不該給他報個稅?按什么報?
老師,是不是只有從公司戶發工資的人員工資才可以入成本或者費用啊,如果老板私戶發就不可以做成本或者費用啊
老師,公司只有一個車間,分幾條流水線做產品,那我核算成本分A流水線、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產品去計算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫療繳納的是城鄉居民醫療,一年是400塊錢。然后,公司現在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以,我今天就把我的城鄉居民醫療停掉了,把我的公司醫療增員了,但是,我看了一下社??圪M平臺,顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務報酬走或者還有一個個體從個體付款可以嗎?不從公司戶付款
是的有好幾個類似的客戶,老板又說款已清,可以用紅字沖減嗎
你好 ;? ?那你就 對沖即可; 對沖 他們下面的科目;? ?看是否還有余額??
老板的意思各客戶的應付應收余額都零具體分錄怎么做?
你好;? 比如 借應付賬款 貸應收賬款; 這樣金額一致的話; 就可以對沖的??
多筆金額肯定不一致啦!都是老師以現金收付的
你好;? 如果不一致的話;? ? 那么 差額要支付或者收回來不; 還是說你要直接平衡科目? ???
老板的意思是以現金收付了,只要賬目體現期末余額為0,不考慮庫存現金。是前面的財務沒有弄好的
我剛拍了圖片怎么發不過來?
比如某公司應收賬款期末余額貸方是2720此分錄怎么沖余額為0
某公司2應付款借方期末余額為1550此分錄又怎么沖0
老板都是以現金的方式收付清的
如果這樣處理 現金去 處理差額; 到時你現金會與你賬實不符合; 你現金? 就 可能存在賬實不符合的??
我們是代賬公司的外賬,老板說了沒關系,只要清對方客戶余額為0
你好;? 那你就去用現金處理;? 但是怕有問題哈;? ?
弄半天還是有可能有問題
你好;? ? 是的; 你本身就不對哈; 你不能想著去平往來; 直接用現金的; 這樣 可能會涉及所得稅? 這些的??