在A105050表中有工資調整的
請問老師企業所得稅匯算清繳中,銀行的手續費填在期間費用的哪一欄?
請問老師,企業所得稅匯算清繳,調增主營業務成本在哪個報表哪個項目欄里填寫,具體扣除項目中的哪一欄中
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本工資是填在哪一欄中叻?
老師,請問一下:企業所得稅匯算清繳里,管理費用—交通費和停車費填在那一欄中叻?
請問一下,老師所得稅費用,匯算清繳,需要填在哪一欄中叻?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那填在5050表了,主營業務成本那個表還要填嗎?
主營業務成本里邊不需要填明細,只填發生額
好的謝謝老師,
管理費用—交通費和停車費,填在費用的那一欄叻?
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!