你們單位給別人開的餐飲的發(fā)票嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
要的,還是包含檔口的部分全額開餐飲服務(wù)發(fā)票,老師
你好,食材的發(fā)票你們有嗎?
有的老師
食材成本已經(jīng)超標了
那你讓對方給你提供餐飲管理,管理類的或者是服務(wù)類的。
人員成本一直沒有
是不是可以開勞務(wù)發(fā)票,但不知道勞務(wù)怎么開,本來也是他們提供勞務(wù)的,他們的食材都是我們公司統(tǒng)采的
你單位有工資嗎?有工資的話,這個工資就屬于成本。
工資就是大部分沒交社保,不敢做賬去,都是買的雇主責任險
都沒申報個稅
那你可以讓對方給你開勞務(wù)費的發(fā)票,但是開勞務(wù)派遣的對方有這個資質(zhì)嗎?
沒有,都是個人的承包的
你好,那個人去稅務(wù)局代開,他給你開勞務(wù)發(fā)票。
老師,讓他們開*生活服務(wù)*服務(wù)可以嗎?
你好,這個服務(wù)太籠統(tǒng),具體的是什么服務(wù)?
餐飲服務(wù)那也不對呀,
本來我們開出就是餐飲服務(wù)
勞務(wù)服務(wù)可以嗎?
服務(wù)可以的,可以這么做。
勞務(wù)服務(wù)可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。