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老師你好,我們是旅行社,我們給對方開票用差額征稅,比如A公司報團旅游,我們收了A公司團款10000元,在出團中發生了房費2000元,餐1000元,車費2000元,門票1000元,餐車門票均取得發票,但是房費是月結,也就是說我們拿到的房費發票金額是一個月的房費,假如取得的房費發票金額是5000,那我們要給A公司開票,該怎么算這個差額呢

2023-04-20 01:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-20 01:12

你好,差額征稅是根據收入-支付出去的費用作為計稅依據。 差額開票還是按實際收取額開票。所以,給A公司開票時先結算出總費用后再行開票,或按預計的房費開票,差額后面調整退補開。

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你好,差額征稅是根據收入-支付出去的費用作為計稅依據。 差額開票還是按實際收取額開票。所以,給A公司開票時先結算出總費用后再行開票,或按預計的房費開票,差額后面調整退補開。
2023-04-20
您好,這個的話,申報表現在是不能做差額的,這個開票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
你如果是稅務 你這1000作為無票收入處理 沒有發票的800不能稅前扣除,只可內部消化
2019-09-16
同學你好 這樣理解沒問題的
2021-04-01
你好,稍等我這邊算一下
2023-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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