后邊收到款做相反的分錄沖平就是,不用發票了
有個施工隊掛靠我們公司,中標代理費要從我們公司付,他轉錢到我們公司,我收錢的時候記:借:銀行存款 貸:其它應付款,轉出時:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發票雜做賬,雜把這張發票做成管理費用
我們是房地產開發公司,代收代付客戶的暖氣費,我們收的時候借銀行存款,貸其他應付款-代收代付暖氣費,現在熱力公司給我們開了發票,我們應該怎么做賬務處理?
我家再賣電影票時,代收a公司5元服務費,現需給a公司打回去5元服務費,a公司給我們提供服務費發票,如何做賬?收到時可以做借銀行存款貸其他應付款,付款時做借其他應付款貸銀行嗎?但是這樣做收到發票又沒計入費用
我們幫別的公司競標,用基本戶付了標書費用,他們有把這個錢轉給了我們,標書費的發票是開給我們,這個怎么做賬
我們公司幫別的公司陪標,基本戶支付600元標書費,他們又打給我們基本戶,發票是開給我們,還沒有收到發票,費用做賬:借應付貸銀存,后面應該怎么做賬?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬