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老師這道題是咋算的呀,看答案都沒想明白,請老師解答一下,謝謝老師

老師這道題是咋算的呀,看答案都沒想明白,請老師解答一下,謝謝老師
2023-04-19 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-19 12:14

同學 你好 老師看下題目解答

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:28

首先 我們要算退稅率和征稅率差額(不得免征和抵扣稅額)=FOB價格200元*(13%-11%)=4萬元 本期國內銷售銷項稅額=100*13%=13萬元 可抵扣進項稅額=24-4+10=30萬元 國內銷售應交增值稅=13-30=-17萬元 免抵退稅限額=200*11%=22萬元 (FOB價*退稅率) 我們拿國內應交的增值稅和出口退稅額比較,-17萬絕對值 17萬<22萬 當期應退稅額是誰小退誰 當期應退稅額=17萬元 免、抵稅額=22-17=6萬元 免、抵稅額就是之前出口時的應交增值稅,國家規定這個增值稅是可以退稅的,正常退稅是200*11%=22萬元,但是國家讓我們不能直接退22萬元給你,而是要同國內的增值稅進行比較,哪個金額比較小就退哪個金額,這道題算下來國內增值稅-17萬 金額比退稅額22萬元小,此時我們只能退17萬元。那之前交的22-17=6萬元就是企業實實在在交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:30

之前交的22-17=5萬元就是企業實實在在交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:30

城建稅、教育費附加=5*(5%+3%+2%)=0.5萬元

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:37

同學 你好 能理解嗎?

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快賬用戶6114 追問 2023-04-19 12:42

很感謝老師解答的這么詳細,謝謝老師,其他地方可以理解,就是不太懂為啥要算稅查就是13%-11%

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齊紅老師 解答 2023-04-19 13:00

這個是這樣的,咱們國內增值稅稅率是13%對吧,出口要交的增值稅稅率是11%(可以退稅)這個出口要交增值稅的稅率比咱們國內要少2%,國家就認為出口繳納的增值稅已經可以給你退稅了,這個2%的差額就不能給你抵了,要剔除來。

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快賬用戶6114 追問 2023-04-19 13:19

奧明白了老師,真的感謝老師耐心解答謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-19 13:20

好的 希望你考試一切順利哈!

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