你好; 需要的; 這部分是要做收入的??
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
外貿a公司購買一批產品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因對方不收并將退回,外貿a收到這批貨后支付了到港的關稅跟進口增值稅。現在外貿a決定內銷,賣給國內其他公司,請問可以開銷售發票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
國內公司支付給相關部門一筆產品注冊費,發票開給國內公司,因與國外的公司約定好由他承擔,國內公司收到外匯后,需要去稅局備案嗎,這筆收入做營業外收入嗎
老師,您好!我想問下,我們國內子公司與國外母公司簽訂了借款合同,國內子公司找母公司借款20萬,年利率1%,然后我們子公司與母公司之間還有業務往來,子公司銷售貨物給母公司,子公司產生應收賬款,然后子公司需要付利息給母公司,經雙方協議約定后,子公司用應收賬款沖抵了應該支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,這個利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎?謝謝
老師,您好!我想問下,我們國內子公司與國外母公司簽訂了借款合同,國內子公司找母公司借款20萬,年利率1%,然后我們子公司與母公司之間還有業務往來,子公司銷售貨物給母公司,子公司產生應收賬款,然后子公司需要付利息給母公司,經雙方協議約定后,子公司用應收賬款沖抵了應該支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,這個利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎?謝謝
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
做營業外嗎?我們開了形式發票給多方
你好;走其他業務收入的?
好的,謝謝
不客氣的;幫到你就好? ?